加拿大蒙特利尔的消费税是多少

答案 蒙特利尔位于魁北克省,在这里购物除了收取5%的联邦消费税(GST/TPS)以外还会在商品原价和收取了GST的基础上加收9.975%的魁北克销售税(QST/TVQ)。比如说:如果消费100加元(蔬菜、肉、水果、饮用水等 一般没有消费税)用于购买了一张电话卡,那么消费税计算方法是:联邦GST: 100 * 5%魁

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蒙特利尔位于魁北克省,在这里购物除了收取5%的联邦消费税(GST/TPS)以外还会在商品原价和收取了GST的基础上加收9.975%的魁北克销售税(QST/TVQ)。

比如说:如果消费100加元(蔬菜、肉、水果、饮用水等 一般没有消费税)用于购买了一张电话卡,那么消费税计算方法是:

联邦GST: 100 * 5%

魁省QST: (100 + GST) * 9.5% 等效于 100 * 9.975%

所以消费税合计为:GST + QST = 100 * 5% + 100 * 9.975% 等效于 100 * 14.975% = 14.975加元

也就是说100加元的电话卡,结账时需要支付:114.975加元。

在加拿大如何报税?

您好,加拿大税务局规定,只要在加拿大居住超过183天的人都需要或者应该报税(无论有无收入)。收入超过一定限额的人需要纳税,低收入和没有收入的人则能得到退税。留学生一般在加拿大居住都会超过183天,所以一定要报税。由于没有收入,通常会得到一定程度的退税。详情请看以下介绍:

留学生报税可以得到的补贴或退税:

1、货劳税/统一销售税补贴 (GST/HST CREDIT)

关于这一条税务局的官方解释如下:The GST/HST credit is a tax-free quarterly payment that helps individuals and families with low and modest incomes offset all or part of the GST or HST that they pay。意即货劳税/统一销售税补贴是政府每季度给予低收入个人和家庭以部分或全部补偿所付出去的GST/HST。请注意,这一部分补贴是免税的。

通常,报税者在4月30日之前报完前一年的税后,政府会在接下来的7月份起,每三个月发放一笔GST/HST补贴,通常每个人一年最多可以累计拿到$250,依据个人或家庭的收入情况逐次递减。

联邦政府于2002起施行了新的货劳税/统一销售税补贴条例。条例规定,2002年1月1日以后进入加拿大的移民、国际留学生,甚至拟逗留半年以上的访问学者、探亲人士,都可申请该项补贴,并且从进入之日算起。因此该项补贴也被称为“落地税”。值得注意的是这项补贴即使您有权得到,您仍须申请。如不申请,政府不会主动付给您这项补贴。 所以留学生要想收到这项补贴,首先必须要完成报税。

2、住房补贴$

符合报税条件的安省居民,也包括含国际留学生,如果支付了房租并且无收入或者低收入可以得到部分房租补贴。如果要申请该项补贴,须提供:居住地址、居住时间、交付的房租数额、房东姓名(或房产公司名称)。如果您在一年中居住过不同的地方,每个地方都要填写。需要提醒大家的是,尽管报税时是不需要提供房租收据的,但是申报这项补贴者一定要保留好房租收据,因为税务局有可能在退给申请者此项补贴后向申请者来信索要房租收据。如果申请者不能提供收据,税务局会要求申请者退回补贴并且加收利息。如果您在留学期间购买了房产,那么就您缴纳的地税(Property Tax)部分,根据您的收入情况,同样可以得到相应比例的住房补贴。

3、学费的申报 (TUITION FEE CREDIT)

这一块是留学生需要重点关注的地方,因为留学的费用累计起来往往是一笔很大的数目。很多留学生朋友没有申报或只申报了部分年份的学费,是非常可惜的。

通常申报学费的CREDIT之前需要从学校得到T2202A表格。留学生可以从学校的网站上下载,也可以直接找学生办公室索要或要求补开已丢失的收据。虽然学费在报税中属于不可退回的CREDIT,也就是说只有在您有收入时才可以起到抵减您的收入的作用,从而达到少交税的目的。但是,由于学费的CREDIT是可以无限期累计并结转到下一年度的(Unlimited Carry Forward),直到您有收入可用学费的CREDIT抵减为止。您报了学费,以后一旦您有了收入而需要交税时,学费就会帮助您多退税。简单计算一下,如果您留学期间一共花了$70,000元,您毕业后年均收入40,000万元,则这项抵扣通常能节省您约15000元,也就是说您几乎两年内不用缴税或可以申请退回您打工时缴纳的税款。 还有加拿大税局有一个非常人性化的规定,即使您当年没有收入或收入不够,如果你已婚或有孩子,您还可以将您的学费的Credit Tansfer给您的配偶或孩子。

那么,留学生在报税时需要准备好哪些信息呢?

首先,你需要准备好社会保险号 (Social Insurance Number), 也就是俗称的工卡号; 如果您是第一次报税,又没有没有社会保险卡号,则需要向税务局申请Individual Tax Number (ITN),即临时税号,一个0开头的9位号码。 需要注意的是,以ITN来报税的留学生不能使用电子报税,只能通过邮寄的方法来报税,税务局处理周期较长,大约3个月左右。 在申请临时税号时需要注意的是:随申请寄出的身份证明的复印件需要有医生、会计师、律师、老师或政府部门的工作人员的证实(签字或盖章),证明证件是真实有效的。

其次是各种是收入证明。如果您曾工作过,则有T4表;如果收到过奖学金,则有T4A;如果您有银行利息收入,则有T5。无论什么表,只要带有“For income tax purposes”,都是您报税所需要的。

最后,留学生应何时报税?最长可以补报几年?

通常情况下,您的报税文件必须于每年的4月30日之前递交出去。联邦税务局(CRA)每年通常从2月份开始受理退税申请,4月底之前递交的申请可以很快处理。如果没有问题,可以在2周之内处理完毕。5月份之后的退税申请处理速度明显要慢很多。

如果您以前的年度没有报过税,税务局最多允许您从目前年度倒推至以前10个税务年度,没有办理的报税都可以在报税的当年补报,但是不可以通过电子申报,只能通过邮寄方式,并附上相关单据证明。对此税务局的官方解释是这样的:We will only consider a request relating to a refund for a previous tax year return that you are filing late if the return is for a tax year ending in any of the 10 calendar years before the year you make the request。

然而,如果您发现以前年度报税有误,想作调整拿回该退回的税,则最多可以倒推至以前3个税务年度。也就是说,现在报您2011年税的同时,您最多可以申请2010、2009以及2008税务年度的调整。同样,不可以通过电子申报,只能通过邮寄方式,并附上相关单据证明。所以如果以前没有报过税或需要调整的留学生朋友应尽早补报或调整,以免超过时间限制而失去拿到补贴或退税的机会。

以上仅供参考,建议您不懂之处还是请教注册会计师或报税专业人士为妥。

加拿大新移民如何报税

在加拿大如何报税?

 问:为什么没有收入也一定要报税?

 答:经常接到一些电话(尤其是新移民朋友)询问有关报税的事情, 其中问的较多的问题是, 我刚到加拿大没有任何收入,我还需要报税吗? 答案是肯定的, 因为如果不报税会直接影响到你的切身利益. 包括:

 (1)得不到应得的GST 退税 ( 每人最高可得$216/年, 而没c收入的人士可能得到最高GST退税 ) . (2)得不到孩子的牛奶金 (因为政府是以你今年的税额决定下一年的牛奶金数额 ). (3)不能使现有的RRSP 限额及时up date. (4)丢失将学费carry forward 到下一年的机会. (5)当年的报税单是你申请家人来加的必要支持性文件

 因此正如一句玩笑说的, Need money? File your taxes!

 问:没有T4 SLIPE 怎么报税?

 答:随着报税季节的临近, 人们也陆续收到了各种各样的T4表, 如T4, T4A, T4E等. 但有些家庭由于搬家等其他原因, 没有收到或遗失了T4表.该如何报税呢? 首先要尽可能地联系以前的雇主, 要求重新寄一份COPY来; 如果公司倒闭没有发出T4, 则将每次收到的工资条汇总, 分别将GROSS INCOME, CPP, EI, INCOME TAX 填入到相应的表格里. 如果没有工资条, 就估计一个最准确的AMOUNT 和DEDUCTION. 等将来一旦找到确切的数据, 给CCRA写信并填表TD1要求调整你的RETURN.

 问:我是投资移民,不知国内的收入、资产是否填报?

 答:加拿大税法规定:对纳税公民的全部收入课税,不分收入来源地区,即Global Income。所以国内或美国等的收入属于应纳税收入,需要在税表中填上。鉴于这些收入可能已交过税,加国允许间接抵减一部分税款。至于资产,只要所有资产的总值超过10万加币必须申报。例如:在加拿大境外有房产5万、证券3万、存款3万,合计11万,应填T1135(E)。

 问:新移民第一次报税应注意哪些事项?

 答:以下几点请注意。在T1 General的第一页:(1)填写登陆时间;(2)在?Elections Canada?选择?No?;(3)每个家庭只有一人申请GST(任何一人)。在第四页:(1)退税的情况下,最好填写自己的银行账号(Line 460,461,462);(2)有小孩者,选择Line463。以便税务局及时退款。(3)左下角一定要签名。Schedule1表的Line300及ON428表的Line5804必须重新计算。例如来加170天,则Line300计算为:$7,756x170/365=$3,612.38

 问:2003年报税的要求与以往有何不同?

 答:加拿大税务局每年都会作出相应变动,以适合物价指数的变动及整个财政的需要。重大变化如下:

 1、RRSP:2002年$13,500;2003年$14,500;2004年$15,500;2005年$16,500 2006年$18,000

 2、增设MyAccount服务项目。有关个人报税的信息,均可以通过My Account的网站查询

 (www.ccra-adrc.gc.ca/eservices/tax/i...unt/menu-e.html)

 3、免税额提高,以适应物价增长。

 4、雇员使用公司车辆,即被认为得到了应纳税的福利(taxable benefit),

 无论是购买的或租赁的车辆。理由是:雇员在用车办公时也会为个人使用。该项福利的计算方法有比例计算法和公里数计算法。

 5、RRSP(注册养老计划)/RRIF(注册年金计划)的持有人故去,其计划中的价值(按市价),则并入死者当年的收入一次性完税。但有例外。当RSP/RRIF转给子/孙,而且该子/孙在经济上依赖于死者,此种情况下RRSP/RRIF不用交税,而转为该子/孙的收入。如果该子/孙为残疾,则死者RRSP/RRIF转入子/孙的RRSP,无需立即交税。

 6、慈善捐款的新要求,即捐款收据一定要有税号(tax shelter number)。

 7、资本利得(Capital Gain)的延税范围扩大了。

 原有规定:如果个人卖掉一家小型公司(eligible small business)的股份在200万元或以下,又用此款投入另一家小型公司。200万元中的增值部分(如:成本150万元,增值50万元),暂不缴税。

 新规定:取消200元的限制,即任何金额均可以延税。同时将在投资的时间延长 为120天。

 8、股票期权(Stock Option)及资本损失(Capital Loss)

 (1)当雇员在一家上市公司购买的股票期权低于该股票市面价值时,差额为其应纳税所得。

 (2)当雇员将股票按高于市价出售后,差额为资本利得,只有50%的部分需要上税。

 (3)当该股票价值损失时(Capital Loss),

 不可以抵销个人当年的收入,只能抵销资本利得。

 9、为争取配偶的经济资助而发生的合法费用(如:律师费),可以抵销个人的收入;为争取子女经济资助而发生的合法费用(适合单亲父母的情况)。这两种费用以往是不可以抵税的。

 问:社会救济款需要报税吗?

 答:需要报税-填入税表。有些收入容易被误解不报税,因为是不需要交税的收入,如社会救济款(social assistance payments )。在加拿大的税务系统中,?报税?与?交税?是两个不同的概念。换言之,有的收入是non-taxable income,但不需要报税,如牛奶金CCTB、每季度退回的GST;有的收入是non-taxable income,但必须报税,举例如下:

 (1)Workers' compensation,T5007表的box10

 (2)social assistance payments,T5007表的 box11

 (3)net federal supplements,T4A(OAS)表的box21

 这三项分别填在T1 General 的 Line144,145,146,属于Total income及Net income的内容,但同时在Line 250填入上述三项的合计数,作为应纳税收入的抵扣项。

 问:如何避免税务局审查我的税表?

 答:加拿大税务局每年都会选择一些税表作重点审查,而且相当有效。审查的原因有许多,如:例行公事;有人举报;自雇连年亏损;收支波动过大;所反映的税表与同行或同地区的平均情况相悖。无论如何,得到税务局的审查毕竟不是好事。一旦有问题,税务局会长期?关照?的。为了避免审查的风险,建议注意以下内容,以保安全。

 (1)发出税表前,仔细先查各项内容是否填全,数字计算是否准确。有时漏填SIN或填错住址都会引起税务局进行详细的检查。

 (2)填报所有的收入,无论工资收入、利息收入、分红等。这些信息税务局都会知道。

 (3)避免连年报亏损。作为投资生意或自雇,在头一、二年亏损是比较正常的事。但长期亏损,可能就会引起税务局的关注。税务局有警戒线(TRIGGER),对不同的行业在不同地区的经营、盈利水平都有统计。

 (4)及时报税。有几种情况未及时报税:有些移民不知道报税是一种义务;有的误以为所在公司代扣税等于报税了;有的以为没有收入就不报税。税务局每年都要发出无数封信去提醒那些未报税的人士。如果得不到回音,税务局就会采取行动。不报税是违法的,重者可以坐牢。

 (5)费用扣除要合理。所扣除的项目一定要与收入相关、合理。如果差旅费或娱乐费用过高,一定会引起税务局的注意。

 (6)不要自欺欺人。有的人以为所得收入是现金或支票(未发T4A),税务局不知道,或者仅报一部分收入,这是一种侥幸心理。事实上,税务部门已经对一些行业高度重视:建筑行业、分销商、铺地毯的、直销/传销人员。举例:某商家在销售时对顾客说,若交现金,则免GST/PST。没想到,该顾客就是税务官员。结果可想而知。

 (7)吸取教训。如果被税务局多次警告或曾被查出过问题,则在今后更需小心。

税务居民和永久居民身份是两个不同概念。只要是上一年进入加拿大的新移民,在加拿大建立紧密的居住联系,比如在加拿大拥有一个家,有配偶和孩子,有个人财产,或有社会关系等,在税务上就会被认定为居民,必须填报上一年的个人所得税表。加拿大营利机构公司/单位会发出正式的税务单,比如在读学生的T2202A学费表、TA和其他雇员的T4和T4A收入表、T5存款利息表以及T3投资收益表等。

何时报税

加*每年3月份开始受理退税申请,4月30日前递交的申请可以很快处理,如果没有问题,可以在2周之内完成。5月份之后的处理速度很低。从前一年倒推到以前任何一个税务年,没有办理的报税统统都可以在这一年办理。比如2007年到加拿大,一直到2009年的税都没有办理,那么2010年可以办理2007-2009年的报税。

需要报税的资产

报税时要提供社会保险号(SIN),作为新移民,还必须在个人所得税申请表上填写入境日期。在入境日期后的个人全球收入都要申报所得税。全球收入包括全世界各地所得的工资、自雇收入、租金、利息、红利、资本增值和其他收入。但是,入境前的收入,一般并不需要申报所得税,除非在移民之前有在加拿大的工作及经商收入,有加拿大给予的奖学金或科研津贴,或有卖掉加拿大的财产所产生的资本增值,除了这些加拿大来源的收入,其余的入境前的收入都不需要申报。

有些新移民在国内还有一些财产,如股票,房产等。在税务上,这些财产的价值相当于在入境那一天的市场价。如果以后卖掉国内财产,只有超过入境时的价的部分要申报资本增值税。所以请保留所有能证明入境时的市场价的相关资料,以便将来卖出时申报资产增值或亏损。

如何退税

新移民报到时会得到一份关于申请GST退税的表格,如果想得到从入境起到次年4月的GST退税,请务必填好寄出。以后每年申请GST退税相当简单,只要报税时在个人所得税表的GST退税那一栏打勾即可。国税局会根据个人收入计算相应的退税金额,并用信件通知结果。另外,孩子的牛奶金也是和个人收入挂钩的,所以新移民必须每年报税(即使没有收入),否则国税局没法计算牛奶金。

个人所得税申请表上还有联邦和省的各种退税,新移民报到的第一年基本上享有相同的退税福利,比如医疗费,捐赠退税等。但是,有一些退税额度新移民必须按入境后的天数除以365天的比例来分配,如基本个人免税额等。

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